前灣集團完成2023年內(nèi)部審計工作
發(fā)布日期:2024-03-13 瀏覽次數(shù):1017 文章作者:風險審計部
為加強內(nèi)部監(jiān)督機制,全力防范化解經(jīng)營風險,前灣集團委托第三方按照“審計—整改—規(guī)范—提高”閉環(huán)管理要求,提出審計建議17條,通過壓實工作責任,深化自查自糾,對問題整改情況進行清單化、網(wǎng)絡(luò)化、動態(tài)化跟蹤監(jiān)管,并形成長效管理機制,從根源上解決問題。
集團以內(nèi)部審計為主導、以日常檢查為抓手,全面提升審計監(jiān)督效能,最大限度地發(fā)揮內(nèi)審作用,實現(xiàn)以審計促管理,以管理促效益的目標,促進集團高質(zhì)量發(fā)展。(王莉)